职位描述
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岗位职责:
1.制订公司内部审计管理制度,制订并不断完善内部审计管理体系;
2.组织对公司内部控制的建立健全性进行审计评价;
3.负责对合规管理体系有效性、适当性和充分性进行独立监督评估及合规审计;
4.组织开展经营管理审计,提出进一步改善管理的建议与对策;
5.协助开展领导人员任期经济责任审计,监督与评价任期经济责任的履行情况;
6.开展年度风险有效评价工作,编制内审报告,并跟进审查中发现的问题整改工作;
7.组织开展全面风险管理工作,形成风险控制管理报告;
8.组织财务收支审计,对公司指定事项进行专项审计调查;
9.监督指导下属企业的审计工作实施;
10.负责建立健全审计数据库并有效运用;
11.负责对接上级单位的相关部门,协助上级单位开展各类审计工作。
任职要求:
1、中共党员;
2、本科及以上学历;
3、一年及以上相关工作经验。
1.制订公司内部审计管理制度,制订并不断完善内部审计管理体系;
2.组织对公司内部控制的建立健全性进行审计评价;
3.负责对合规管理体系有效性、适当性和充分性进行独立监督评估及合规审计;
4.组织开展经营管理审计,提出进一步改善管理的建议与对策;
5.协助开展领导人员任期经济责任审计,监督与评价任期经济责任的履行情况;
6.开展年度风险有效评价工作,编制内审报告,并跟进审查中发现的问题整改工作;
7.组织开展全面风险管理工作,形成风险控制管理报告;
8.组织财务收支审计,对公司指定事项进行专项审计调查;
9.监督指导下属企业的审计工作实施;
10.负责建立健全审计数据库并有效运用;
11.负责对接上级单位的相关部门,协助上级单位开展各类审计工作。
任职要求:
1、中共党员;
2、本科及以上学历;
3、一年及以上相关工作经验。
工作地点
地址:商洛丹凤县江南大道中134号
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职位发布者
HR
广州医药研究总院有限公司
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制药·生物工程
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500-999人
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股份制企业
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江南大道中134号